Orden de Compra. Nº3268-157-AG25 "220 044/2025 GBA ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE ALUMINIO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-123-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 220 044/2025 GBA ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE ALUMINIO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3268-123-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040220000000044141012152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 45364,4
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM DISTRIBUIDORA
Razón Social FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
R.U.T. 15.580.807-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JM DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101705
Aluminio1270UnidadENVASE DE ALUMINIO C-30 1125 CC.ENVASE DE ALUMINIO C-30 1125 CC. $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.960 $ 187.960
11101705
Aluminio1270UnidadTAPAS ENVASE ALUMNIO C-30TAPAS ENVASE ALUMNIO C-30 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
Total Neto $ 238.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.364
TOTAL OC $ 284.124


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.228.829-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.580.807-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.