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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298357-142-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
“SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA HITO 3ER FORO SOSTENIBLE CULTURA Y EMPRESA” |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
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R.U.T. |
65.077.305-5 |
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Dirección de Facturación |
18 de septiembre 590 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
207100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de septiembre 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-08-2025 |
| Cláusula procedimiento pago de multa | En caso de que el proveedor
recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará
efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el
pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha
entidad. |
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Proveedor |
PULSE COMPANY |
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Razón Social |
SOCIEDAD MONTECINOS E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.864.356-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PULSE COMPANY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 2 | Día | 05 SOFAS
05 MESAS DE CENTRO
20 POUF, BANQUETA, SILLA
05 ALFOMBRAS
05 PLANTAS (ARTIFICIALES)
05 FLOREROS CON SUS RESPECTIVOS BOUQUETS
03 AROMATICOS TIPO ENCHUFE, CON SU RESPECTIVA CARGA ( MANZANA CANELA O BERRIES O
VAINILLA FLORAL)
01 ESCALA MODULAR PARA ESCENARIO CON PASAMANOS Y ALTURA REGULABLE
• 01 EMBALAJE DE CARTON CON BOLSA DE BURBUJA CON UN PESO DE 3,5 KG. SE CONSIDERA ENVIO
HACIA EMPRESA DE TRANSPORTE CHILLAN, HASTA SANTIAGO.
• Toda coordinación debe ser mediante la Coordinadora de Producción, Xaviera Díaz. | SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID: 1298357-82-COT25.
GLOSA DE FACTURACION: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" |
$ 545.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.090.000
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$ 1.090.000
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Total Neto
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$ 1.090.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.100
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$ 1.297.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.