|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1417913-94-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1417913-46-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
70.938.800-2 |
|
Dirección de Facturación |
Serrano #134, 4to piso, Torre Cerro |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
406801,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Serrano #134, 4to piso, Torre Cerro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Cobrotech |
|
Razón Social |
COBROTECH SPA
|
|
R.U.T. |
76.819.088-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Cobrotech |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211507
| Computadores de escritorio | 2 | Unidad | COMPUTADOR AIO | |
$ 718.180,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.436.360
|
$ 1.436.360
|
43201803
| Discos duros | 1 | Unidad | DISCO DURO INTERNO | |
$ 275.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 275.000
|
$ 275.000
|
39121011
| Fuentes de alimentación continua | 2 | Unidad | UPS | |
$ 214.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 429.700
|
$ 429.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.141.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 406.801
|
|
$ 2.547.861
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.