Orden de Compra. Nº1417913-94-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1417913-46-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-94-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1417913-46-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Serrano #134, 4to piso, Torre Cerro
Comuna Iquique
Impuesto 406801,4
Dirección de Envío de la Factura Serrano #134, 4to piso, Torre Cerro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cobrotech
Razón Social COBROTECH SPA
R.U.T. 76.819.088-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cobrotech
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio2UnidadCOMPUTADOR AIO  $ 718.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.360 $ 1.436.360
43201803
Discos duros1UnidadDISCO DURO INTERNO  $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
39121011
Fuentes de alimentación continua2UnidadUPS  $ 214.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.700 $ 429.700
Total Neto $ 2.141.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 406.801
TOTAL OC $ 2.547.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.