Orden de Compra. Nº2281-2170-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2346-COT24 / SERVICIO DE COFFE BREAK DEPTO. GENERO, MUJERES Y DIVERSIDAD PMJH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2170-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-2346-COT24 / SERVICIO DE COFFE BREAK DEPTO. GENERO, MUJERES Y DIVERSIDAD PMJH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6260/1140510001002002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 79831,7731091
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETES FRAMATOS
Razón Social MARIA CRISTINA MOLINA MOLINA
R.U.T. 11.325.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BANQUETES FRAMATOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSe requiere un coffe break para 100 personas que contemple lo siguiente: Muffins bañado en chocolate, tapaditos variados rellenos, galletas caseras, Café Nescafé sachet, té Lipton, leche, jugo y que a su vez incluya servicio de mantelería, loza, copas, arreglo floral natural para la mesa. A SU VEZ INCLUYA SERVICIO INCLUYE MANTELRIA , LOZA, COPAS , ARREGLO FLOR NATURAL PARA LA MESA   $ 420.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.167 $ 420.167
Total Neto $ 420.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 499.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.012.078-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.026.537-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.325.161-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.