Orden de Compra. Nº2914-297-AG24 "SERVICIO DE FLETE PARA EL CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2914-297-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE PARA EL CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación COLON N° 701
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

DESPACHO: COLÓN N°701, DIEGO DE ALMAGRO

FONO: 052-2449584 – 052-2449466

CORREO: YAEL.ADQUISICIONESDSM@GMAIL.COM

CONTACTO: JUAN PABLO FRITIS / YAEL AGUILERA

FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA EL PAGO DE ÉSTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NÚMERO DE CONTACTO


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gpspa
Razón Social GP SPA
R.U.T. 77.356.574-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gpspa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1UnidadFLETE TRASLADO DE MATERIALES. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES. PRESENTAR COTIZACION DEL SERVICIO E INDICAR PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA INMEDIATA.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
78121601
Servicios de flete1UnidadCARGA Y DESCARGA DE MATERIALES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES. PRESENTAR COTIZACION DEL SERVICIO E INDICAR PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA INMEDIATA.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.264.693-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.588.418-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.356.574-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 9.630.645-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.489.707-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.