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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3623-604-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTACIÓN BANDAS DESFILE INSTITUCIONES-ALCALDIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Máfil - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAFIL
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R.U.T. |
69.200.500-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 263 |
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Comuna |
Máfil
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Impuesto |
44865,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 263 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
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Razón Social |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
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R.U.T. |
8.128.362-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad | COLACIONES FRIAS SE ADJUNTA LO QUE SE REQUIERE COTIZAR. | |
$ 236.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 236.134
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$ 236.134
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Total Neto
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$ 236.134
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.865
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$ 280.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.