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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3187-92-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO A EQUIPOS TC.: 3187-80-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.102.041-4 |
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Dirección de Facturación |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
78291,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
L.GRAL BDO O´HIGGINS 1169 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2024 |
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Proveedor |
Cercon E. I. R. L |
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Razón Social |
SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA
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R.U.T. |
79.949.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cercon E. I. R. L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121414
| Conectores coaxiales | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EFECTUAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TC. DEPENDIENTE DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUNTA ARENAS, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO "CONDICIONES AL PROVEEDOR", TAMBIÉN SE ADJUNTA ARCHIVO "COTIZACIÓN" EN PLANILLA DE CÁLCULO PARA FACILITAR LA VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. | |
$ 412.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 412.059
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$ 412.059
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Total Neto
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$ 412.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.291
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$ 490.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.