|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
548850-17-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 548850-1-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
|
|
R.U.T. |
61.979.440-0 |
|
Dirección de Facturación |
Sucre Nº 311 - 3º Piso |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
306196,97 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Sucre Nº 311 - 3º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-02-2026 |
|
|
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA RS |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA RIVERA Y SARABIA SPA
|
|
R.U.T. |
78.010.576-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA RS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171502
| Puertas de tela metálica | 1 | Unidad | Reparación cortina metálica | |
$ 1.611.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.611.563
|
$ 1.611.563
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.611.563
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 306.197
|
|
$ 1.917.760
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.