|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057491-12690-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MPO/REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO MANT. PREV. Y CORRECT.EQUIPOS CLIMATIZACION/JUNIO 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
2482197,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Laiser |
|
Razón Social |
LAISER CHILE SPA
|
|
R.U.T. |
77.402.114-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laiser |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73161517
| Servicios de fabricación de equipo de aire acondic | 1 | Unidad no definida | REGULARIZA PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION | REGULARIZA PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION |
$ 13.064.199,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.064.199
|
$ 13.064.199
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.064.199
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.482.198
|
|
$ 15.546.397
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.