Orden de Compra. Nº1057491-12690-SE25 "MPO/REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO MANT. PREV. Y CORRECT.EQUIPOS CLIMATIZACION/JUNIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-12690-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MPO/REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO MANT. PREV. Y CORRECT.EQUIPOS CLIMATIZACION/JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8951 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 2482197,81
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Laiser
Razón Social LAISER CHILE SPA
R.U.T. 77.402.114-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Laiser
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161517
Servicios de fabricación de equipo de aire acondic1Unidad no definidaREGULARIZA PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACIONREGULARIZA PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y REFRIGERACION $ 13.064.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.064.199 $ 13.064.199
Total Neto $ 13.064.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.482.198
TOTAL OC $ 15.546.397


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.