Orden de Compra. Nº1437-293-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SOLICITADO POR LA MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-324-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1437-293-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SOLICITADO POR LA MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1437-324-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Llanquihue
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
R.U.T. 69.220.300-3
Dirección de Facturación AVENIDA ERARDO WERNER 450
Comuna Llanquihue
Impuesto 221741,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ERARDO WERNER 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Myc
Razón Social M Y C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.966.806-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Myc
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas1Unidad no definidaMATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , SE ADJUNTA LISTA DE MATERIALES REVISAR Y VERIFICAR ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA **MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES , SE ADJUNTA LISTA DE MATERIALES REVISAR Y VERIFICAR ** ANEXAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA ** $ 1.167.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.167.060 $ 1.167.060
Total Neto $ 1.167.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.741
TOTAL OC $ 1.388.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.