Orden de Compra. Nº918434-4-AG26 "D262 Adquisición de 4 servicios de coffee break, para 30 personas, Actividad Escuela de Negocios promoviendo el Buen Vivir, Tirua, DPI, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-4-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra D262 Adquisición de 4 servicios de coffee break, para 30 personas, Actividad Escuela de Negocios promoviendo el Buen Vivir, Tirua, DPI, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación Catedral 1401, Segundo Piso, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 134117,58
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1401, Segundo Piso, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor werakiduam
Razón Social ROSA ELENA HUENUMÁN ANTIVIL
R.U.T. 9.949.829-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal werakiduam
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalEL SERVICIO SE REALIZARA EN TIRUA. Se debe considerar mantelería, vajilla, personal de la atención, mesas, etc. ? Para la gastronomía indígena considerar: jugos naturales, café de maqui, trigo, mate, sopaipillas, pebre, miel, mermeladas, tortillas, mvlxvm (katuto), piñones cocidos, keke, empanaditas de cochayuyo, carne, changle. ? Contratación de 4 servicios de coffee break, para 30 personas. ? Fecha ejecución: 5/6 y 12/13 de febrero de 2026, la actividad inicia a las 09:00 hrs, SEGUN TDR ADJUN  $ 705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.882 $ 705.882
Total Neto $ 705.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.118
TOTAL OC $ 840.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.949.829-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.