Orden de Compra. Nº3906-127-SE25 "MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN MAZORQUITA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-127-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA JARDIN MAZORQUITA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 10962,0215
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas20Unidad no definidaPINO TAPA 1X4X3.2 MTS (LLA)PINO TAPA 1X4X3.2 MTS (LLA) $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTOR. VOLC. PTA BROCA ZINC 6X2 (C100)TOR. VOLC. PTA BROCA ZINC 6X2 (C100) $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCLAVOS 2.1/2 BOLSA KILOCLAVOS 2.1/2 BOLSA KILO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCLAVOS TECHO 2.1/2 BOLSA 100 UNI FERROCLAVOS TECHO 2.1/2 BOLSA 100 UNI FERRO $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
31201608
Adhesivos de espuma3Unidad no definidaSIKA TAPAGOTERAS GRIS CARTUCHO 300 MLSIKA TAPAGOTERAS GRIS CARTUCHO 300 ML $ 8.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.442 $ 26.443
Total Neto $ 57.695
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.962
TOTAL OC $ 68.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.