|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4848-165-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS OPTICOS PARA OPTICA MUNICIPAL EL TABO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4848-10-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
|
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
POETA JONAS 85 EL TABO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
|
|
R.U.T. |
69.073.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MIRAFLORES 1102 |
|
Comuna |
El Tabo
|
|
Impuesto |
517491,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIRAFLORES 1102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Strong Gafas Limitada |
|
Razón Social |
Strong Gafas Limitada
|
|
R.U.T. |
76.343.598-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Strong Gafas Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42183040
| Herramientas o accesorios de óptica | 100 | Unidad no definida | CORDON SUJETA LENTES | CORDON SUJETA LENTES |
$ 239,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.900
|
$ 23.900
|
42142902
| Lentes de gafas | 50 | Unidad no definida | LENTES DE SOL UNISEX / NIÑO | LENTES DE SOL UNISEX / NIÑO |
$ 4.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 219.750
|
$ 219.750
|
42142903
| Marcos de lentes | 320 | Unidad no definida | ARMAZON ACETATO / CELULOIDE ADULTO / NIÑO | ARMAZON ACETATO / CELULOIDE ADULTO / NIÑO |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.210.240
|
$ 1.210.240
|
42142903
| Marcos de lentes | 180 | Unidad no definida | ARMAZON METALICO UNISEX ADULTO / NIÑO | ARMAZON METALICO UNISEX ADULTO / NIÑO |
$ 4.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 786.600
|
$ 786.600
|
42183040
| Herramientas o accesorios de óptica | 150 | Unidad no definida | LIQUIDO DE LIMPIEZA | LIQUIDO DE LIMPIEZA |
$ 2.437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 365.550
|
$ 365.550
|
42183040
| Herramientas o accesorios de óptica | 200 | Unidad no definida | ESTUCHE DE SEGURIDAD PARA LENTE OPTICO | ESTUCHE DE SEGURIDAD PARA LENTE OPTICO |
$ 588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.600
|
$ 117.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.723.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 517.492
|
|
$ 3.241.132
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.