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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1808-11-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1808-15-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesorería Provincial de Linares
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R.U.T. |
60.805.013-2 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
20201,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Bdo. Ohiggins, piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-12-2023 |
| FECHA DE ENTREGA | ENTREGA DEBE REALIZARSE EL DIA JUEVES 21-12-2023 ENTRE 08:00 Y 17:00 HORAS |
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Proveedor |
LED KM, IMPORTACION DIRECTA, PRODUCTOS LED DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA , ESTAMOS EN CONVENIO MARCO CONTACTO: 224113404 |
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Razón Social |
LED KM SPA
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R.U.T. |
76.445.986-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LED KM, IMPORTACION DIRECTA, PRODUCTOS LED DE ALTA EFICIENCIA ENERGETICA , ESTAMOS EN CONVENIO MARCO CONTACTO: 224113404 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111505
| Iluminación empotrada | 1 | Unidad | SE REQUIERE REALIZAR COMPRA DE COMPRA DE 76 TUBOS LED 18W TP DE LINARES, VALOR $243.759 IVA INCLUIDO. | |
$ 106.324,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.324
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$ 106.324
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Total Neto
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$ 106.324
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.202
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$ 126.526
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.