Orden de Compra. Nº
3836-402-SE25
"
DIDECO / INSUMOS TALLERES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3836-402-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIDECO / INSUMOS TALLERES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T.
69.191.400-3
Dirección de Facturación
O'Higgins 410
Comuna
Toltén
Impuesto
23615,48
Dirección de Envío de la Factura
O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social
COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T.
76.263.763-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad
BOLSA DE MILO KILO
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
50201706
Café
1
Unidad
TARRO DE LECHE NIDO
$ 10.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.916
$ 10.916
50181905
Galletas dulces o pastelitos
25
Unidad
PQTE DE GALLETAS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
9
Unidad
QUEQUE BRAWNIE
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.828
$ 18.828
50101538
Verduras frescas
5
Unidad
PEPINILLO CUARTO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
50131801
Queso natural
1
Unidad
KILO DE QUESO
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.076
$ 10.076
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar
1
Unidad
MEDIO KILO DE SALAME
$ 5.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.866
$ 5.866
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
CUCHARAS
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
14111706
Mantel de Papel
10
Unidad
BANDEJA PAPEL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE BOLSITAS HIERBAS SURTIDAS
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.782
$ 4.782
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
SUCRALOSA LIQUIDA
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
Total Neto
$ 124.292
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.615
TOTAL OC
$ 147.907
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.