Orden de Compra. Nº3836-402-SE25 "DIDECO / INSUMOS TALLERES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3836-402-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra DIDECO / INSUMOS TALLERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3836-45-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O´Higgins N°410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN
R.U.T. 69.191.400-3
Dirección de Facturación O'Higgins 410
Comuna Toltén
Impuesto 23615,48
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Razón Social COMERCIAL Y SUPERMERCADO PACHI PAP LIMITADA
R.U.T. 76.263.763-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANDRA LORENA CRUCES CARDENAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1Unidad BOLSA DE MILO KILO $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
50201706
Café1Unidad TARRO DE LECHE NIDO $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916
50181905
Galletas dulces o pastelitos25Unidad PQTE DE GALLETAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos9Unidad QUEQUE BRAWNIE $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.828 $ 18.828
50101538
Verduras frescas5Unidad PEPINILLO CUARTO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
50131801
Queso natural1Unidad KILO DE QUESO $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar1Unidad MEDIO KILO DE SALAME $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad CUCHARAS $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
14111706
Mantel de Papel10Unidad BANDEJA PAPEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad VASOS $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
50201713
Bolsitas de te1Unidad CAJA DE TE BOLSITAS HIERBAS SURTIDAS $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad SUCRALOSA LIQUIDA $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
Total Neto $ 124.292
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.615
TOTAL OC $ 147.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.