Orden de Compra. Nº
2852-356-SE25
"
Alimentos, Dideco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-356-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos, Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
137013,07939006
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Elasur
Razón Social
ELASUR SPA.
R.U.T.
76.717.542-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Elasur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
20
Unidad
Cajas de té 20 bolsitas especial
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.420
$ 11.429
50201710
Té de hierbas
20
Unidad
Cajas de té 20 bolsitas de hierbas
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 18.992
50201706
Café
20
Unidad
Tarros de café 170 gramos descafeinado
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.960
$ 115.966
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
Jugos de 1 litro
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
50202310
Agua mineral
200
Unidad
Agua mineral 1/2 litro
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
Paquetes de Galletas de vino 169 gramos
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Paquetes de galletas de champaña 140 gramos
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.910
$ 47.899
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
Paquetes de galletas triton 120 gramos
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Paquetes de galletas alteza 140 gramos
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.870
$ 42.857
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
Brownie nutra bien 62 gramos
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.700
$ 119.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Paquetes de galletas de agua 140 gramos
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.252
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Paquetes de galletas de limón 140 gramos
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Paquetes de galletas sin gluten 150 gramos
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.590
$ 70.588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad
Kilos de azúcar
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
50201706
Café
10
Unidad
Tarros de cafe 170 gramos
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.580
$ 49.580
50201711
Té instantáneo
20
Unidad
Cajas de té 20 bolsitas corriente
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.740
$ 9.748
Total Neto
$ 759.075
Descuento
$ 37.954
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.013
TOTAL OC
$ 858.134
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.