Orden de Compra. Nº2852-356-SE25 "Alimentos, Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-356-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos, Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-001 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 137013,07939006
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo20UnidadCajas de té 20 bolsitas especial  $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.429
50201710
Té de hierbas20UnidadCajas de té 20 bolsitas de hierbas  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 18.992
50201706
Café20UnidadTarros de café 170 gramos descafeinado  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.960 $ 115.966
50202304
Jugos y néctar envasados50UnidadJugos de 1 litro  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
50202310
Agua mineral200UnidadAgua mineral 1/2 litro  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.311
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadPaquetes de Galletas de vino 169 gramos  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPaquetes de galletas de champaña 140 gramos  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.910 $ 47.899
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadPaquetes de galletas triton 120 gramos  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPaquetes de galletas alteza 140 gramos  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.857
50181905
Galletas dulces o pastelitos150UnidadBrownie nutra bien 62 gramos  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPaquetes de galletas de agua 140 gramos  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.252
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPaquetes de galletas de limón 140 gramos  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadPaquetes de galletas sin gluten 150 gramos  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.588
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadKilos de azúcar  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
50201706
Café10UnidadTarros de cafe 170 gramos  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
50201711
Té instantáneo20UnidadCajas de té 20 bolsitas corriente  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.748
Total Neto $ 759.075
Descuento $ 37.954
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.013
TOTAL OC $ 858.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.