Orden de Compra. Nº3190-97-AG25 "MANTENCION ANUAL DEL MATERIAL DE CONTROL DE AVERIAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-98-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3190-97-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ANUAL DEL MATERIAL DE CONTROL DE AVERIAS DE LA GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-98-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE SAN ANTONIO
R.U.T. 61.102.106-2
Dirección de Facturación PASEO BELLAMAR S/N
Comuna San Antonio
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura PASEO BELLAMAR S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
TítuloDescripción
COORDINAR CONLUIS ULLOA FONO 954156014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones y servicios Valle del Aconcagua
Razón Social INVERSIONES Y SERVICIOS VALLE DEL ACONCAGUA LIMITADA
R.U.T. 77.955.046-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones y servicios Valle del Aconcagua
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores2UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE CO2, 10 KG   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
46191601
Extintores1UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE CO2, 02 KG   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
46191601
Extintores4UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE CO2, 05 KG   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
46191601
Extintores8UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE PQS, 01 KG   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
46191601
Extintores2UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE CLASE K, 10 LTS   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
46191601
Extintores5UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE PQS, 04 KG   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
46191601
Extintores1UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE PQS, 50 KG   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
46191601
Extintores17UnidadMANTENCIÓN EXTINTOR DE PQS, 06 KG   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.300 $ 83.300
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.