Orden de Compra. Nº1398-785-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-377-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1398-785-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1398-377-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Ohiggins
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2051 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS
R.U.T. 61.606.800-8
Dirección de Facturación Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
Comuna Rancagua
Impuesto 169100
Dirección de Envío de la Factura Servicio de Salud Ohiggins, Av Libertador Bernardo O'Higgins 609.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTAL GRAFICO SpA
Razón Social PORTAL GRAFICO SPA
R.U.T. 76.273.674-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTAL GRAFICO SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1000UnidadDIPTICOS "LEY PREFERENTE" PAPEL COUCHE 60 GRAMOS PLISADO TAMAÑO CARTA COLOR  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
55121727
Letreros10000UnidadTRIPTICOS "OIRS" PAPEL COUCHE 60 GRAMOS PLISADO TAMAÑO CARTA COLOR  $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
55121727
Letreros10000UnidadDIPTICO "MANUAL DE SIGLAS" PAPEL COUCHE 60 GRAMOS PLISADO TAMAÑO CARTA COLOR  $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.100
TOTAL OC $ 1.059.100


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.511.618-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 4.721.334-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.531.820-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.273.674-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.