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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1621-151-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe break capacitación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE
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R.U.T. |
61.602.151-6 |
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Dirección de Facturación |
Laureano Cornejo 410 |
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Comuna |
Marchigue
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Impuesto |
74632 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Laureano Cornejo 410 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juana Victoria Matus Moreno |
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Razón Social |
JUANA VICTORIA MATUS MORENO
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R.U.T. |
11.277.990-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juana Victoria Matus Moreno |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 40 | Unidad | Cuaderno Universitario | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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44121701
| Lápiz pasta | 40 | Unidad | Lapiz pasta azul | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 80 | Unidad | 80 participantes en capacitación (4 días).
Adjuntar propuesta de servicio de coffe break.
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$ 4.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.800
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$ 336.800
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Total Neto
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$ 392.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.632
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$ 467.432
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.