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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1230663-39-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230663-33-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE VICUNA
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R.U.T. |
65.100.165-k |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 334 |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
36575 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 334 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA ALDEA |
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Razón Social |
OBED PEREIRA VEGA
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R.U.T. |
10.950.363-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA ALDEA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201616
| Adhesivos líquidos | 1 | Unidad | Adhesivo contacto. | |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500
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$ 12.500
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31201501
| Cinta de conductos | 10 | Unidad | Duct Tape Strong. | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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49131502
| Nylon de pescar | 5 | Unidad | Hilo de pescar. | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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39101618
| ampolletas de neón | 10 | Unidad | Ampolletas Led | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas 2" | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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39121311
| Accesorios eléctricos | 10 | Unidad | Alargadores de 5 Metros. | |
$ 7.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.500
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$ 74.500
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Total Neto
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$ 192.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.575
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$ 229.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.