Orden de Compra. Nº4563-167-AG25 "MATERIAL EDUCATIVO PARA EL COLEGIO TUNICHE, OC DE COMPRA AGIL 4563-211-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4563-167-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL EDUCATIVO PARA EL COLEGIO TUNICHE, OC DE COMPRA AGIL 4563-211-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002001006 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
Comuna Graneros
Impuesto 330817,55
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50, GRANEROS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PGA Gestiones SPA
Razón Social PGA GESTIONES SPA
R.U.T. 77.443.232-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PGA Gestiones SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101501
Cartas, mapas o atlas1UnidadIMPLEMENTOS PARA MEJORAMIENTO APRENDIZAJE COLEGIO TUNICHE. VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN 3 A 5 DIAS DE RECIBIDA LA OC $ 1.741.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.741.145 $ 1.741.145
Total Neto $ 1.741.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.818
TOTAL OC $ 2.071.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.