Orden de Compra. Nº1175-238-AG25 " CARROS DE EVALUACIÓN, para del proyecto Normalización Hospital MAKEWE.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-238-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CARROS DE EVALUACIÓN, para del proyecto Normalización Hospital MAKEWE.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 905 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.-
Comuna Temuco
Impuesto 478800
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMP Y COM ALIAGA LTDA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALIAGA LIMITADA
R.U.T. 76.212.764-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMP Y COM ALIAGA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171601
Camillas de evacuación por aire o accesorios2UnidadCARROS DE EVALUACIÓN.- Atenerse a requerimiento adjunto, se adjuntan ee.tt.Plazo de entrega 3 días.- Detalle a cotización adjunta.- $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000
Total Neto $ 2.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.800
TOTAL OC $ 2.998.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.