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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-844-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
08 UNID.DESINFECTANTE PARA ESPIROMETRO Y FLUJOMETRO SIMILAR A RELY+ON PERAFASE EN FORMATO DE 81 GRS O 162 GRS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
42544,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2025 |
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Proveedor |
BIOFISICS |
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Razón Social |
SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNANDEZ URQUIETA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.555.030-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIOFISICS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281603
| Desinfectantes de los instrumentos médicos | 8 | Unidad | DESINFECTANTE PARA ESPIROMETRO Y FLUJOMETRO SIMILAR A RELY+ON PERAFASE EN FORMATO DE 81 GR O 162 GRS.SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
Se solicita a proveedor que al momento de despachar productos estos deben venir con GUIA DE DESPACHO esto para respaldar la entrega efectiva de los productos, estar atento en portal de mercado publico si productos fueron recepcionados proceder a realizar factura correspondiente.
| Desinfectante para equipo espirómetro 81[g] |
$ 27.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 223.920
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$ 223.920
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Total Neto
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$ 223.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.545
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$ 266.465
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.