Orden de Compra. Nº4993-297-SE25 "COMPRA DE COLACIONES SALUDANBLES Y COFFE BREACK "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-297-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES SALUDANBLES Y COFFE BREACK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-13-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
Comuna Chol Chol
Impuesto 95478,99
Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor productora de eventos mateo
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS Y PRESTADORA DE SERVICIOS MA
R.U.T. 77.088.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal productora de eventos mateo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global20 SANDWICH INTEGRAL PAN BLANCO, POLLO MAYO LIGHT Y LECHUGA 20 UNIDADES DE PLATANOS 20 CAJAS JUGO DE 200 ML PARA ALUMNOS LICEO JAMES MUNDELL. SEGUN SP N° 16 Y COTIZACION N° 31 ADJUNTASSEGUN COTIZACION N° 31 $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
90101603
Servicios de catering1Global100 MINI SANDWICH PASTA POLLO LECHUGA 100 TAZAS DE CAFE 100 EMPANADITAS QUESO TAMAÑO COCTEL 100 EMPANADITAS PINO COCTEL 100 TROZOS TORTA ITALIANA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N°16 Y COTIZACION N° 30 ADJUNTA.SEGÚN COTIZACIÓN N°30 ADJUNTA. $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765
Total Neto $ 502.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.479
TOTAL OC $ 598.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.