Orden de Compra. Nº3746-101-AG25 " ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDADES DIA DE LA NIÑEZ COLEGIO POLITECNICO VICTOR JARA."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-101-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDADES DIA DE LA NIÑEZ COLEGIO POLITECNICO VICTOR JARA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 148494,5
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
R.U.T. 7.708.392-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio319UnidadCOLACION CONSISTENTE EN: 2 LECHE SABORIZADA INDIVIDUAL, 2 JUGO INDIVIDUAL, 2 BARRA CEREAL INTEGRAL, 2 PLATANOS Y 1 AGUA MINERAL 500 CC.COLACION CONSISTENTE EN: 2 LECHE SABORIZADA INDIVIDUAL, 2 JUGO INDIVIDUAL, 2 BARRA CEREAL INTEGRAL, 2 PLATANOS Y 1 AGUA MINERAL 500 CC. $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 781.550 $ 781.550
Total Neto $ 781.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 148.494
TOTAL OC $ 930.044


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.