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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3746-101-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE COLACIONES ACTIVIDADES DIA DE LA NIÑEZ COLEGIO POLITECNICO VICTOR JARA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
148494,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-08-2025 |
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Proveedor |
SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS |
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Razón Social |
SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS
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R.U.T. |
7.708.392-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 319 | Unidad | COLACION CONSISTENTE EN: 2 LECHE SABORIZADA INDIVIDUAL, 2 JUGO INDIVIDUAL, 2 BARRA CEREAL INTEGRAL, 2 PLATANOS Y 1 AGUA MINERAL 500 CC. | COLACION CONSISTENTE EN: 2 LECHE SABORIZADA INDIVIDUAL, 2 JUGO INDIVIDUAL, 2 BARRA CEREAL INTEGRAL, 2 PLATANOS Y 1 AGUA MINERAL 500 CC. |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 781.550
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$ 781.550
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Total Neto
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$ 781.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 148.494
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$ 930.044
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.