Orden de Compra. Nº2273-1179-AG25 "COFFE BREAK EXP 24061 MEMORANDUM 30345 2273-1214-COT25 ear"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1179-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK EXP 24061 MEMORANDUM 30345 2273-1214-COT25 ear
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-10-011 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 521360
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTASEGUN SEA LO INDICADO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casino J y G
Razón Social GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, E
R.U.T. 77.103.803-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casino J y G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes8UnidadREALIZACION DE 8 EVENTOS PARA 70 PERSONAS CADA UNO. Fechas: Se enviaran las fechas a realizar 2 semanas antes al proveedor vía correo. Lugar: Destinados por el programa y se enviará vía correo 2 semanas antes lugar en donde se realizará el evento. Los pagos se realizaran una vez que finalice cada evento, en conformidad del Inspector Técnico. Se adjunta anexo.   $ 343.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.744.000 $ 2.744.000
Total Neto $ 2.744.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.360
TOTAL OC $ 3.265.360


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.807.864-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.