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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3442-208-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3442-130-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
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R.U.T. |
69.100.700-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 90 |
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Comuna |
Vichuquén
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Impuesto |
6588,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 90 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Procomp Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITADA
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R.U.T. |
77.798.600-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Procomp Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | 10 PAPEL ENVOLVER KRAFT 115 X 154 CM 70 GR
20 MARCADOR PIZARRA 10 NEGROS, 5 AZUL, 5 ROJO
4 CINTA ADHESIVA MASKING 24 MM 40 MT
3 PAQUETES PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA 20 HJ 200 GR ( 60 UNIDADES) | |
$ 34.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.675
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$ 34.675
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Total Neto
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$ 34.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.588
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$ 41.263
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.