|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
980313-124-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos para Desinfección, Insecticidas, Raticidas y Otros Elementos para P.T.A.S-Compra ágil: 980313-128-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
|
Comuna |
Antuco
|
|
Impuesto |
97033 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BERNARDO O"HIGGINS 025 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Franco Ferretti |
|
Razón Social |
FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA
|
|
R.U.T. |
9.550.195-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Franco Ferretti |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10191509
| Insecticidas | 1 | Global | Insumos para Desinfección, Insecticidas, Raticidas y Otros Elementos, según lo indicado en Solicitud de Compra N°52 del 17.04.2025 desde DOM | Insumos para Desinfección, Insecticidas, Raticidas y Otros Elementos, según Propuesta Técnico-Económica |
$ 510.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.700
|
$ 510.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 97.033
|
|
$ 607.733
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.