Orden de Compra. Nº5637-8-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-5-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5637-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-5-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004919 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo)
Comuna Ñuñoa
Impuesto 624784,79
Dirección de Envío de la Factura Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XRS EXERCISE
Razón Social COMERCIAL ALPHA SPA
R.U.T. 76.270.396-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XRS EXERCISE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222606
Gimnasio3UnidadServicio de mantencion preventiva a las maquinas del Gimnasio que comprende : desarme y limpieza general, lubricacion, reapriete, ajustes, limpieza de bandas, tablas, rodillos, rieles, correas, cadenas, bujes, rodamientos, cables, poleas, revision de sistemas de carga y freno. Se realizaran tres mantenciones al año y cada cuatro meses (fechas seran consensuadas previamente).Se adjunta listado de maquinas. Adjuntar cotizacion con validez 60 dias habiles  $ 799.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.399.700 $ 2.399.700
30222606
Gimnasio1UnidadServicio de mantencion correctiva previa a la mantencion preventiva (mes de ejecucion : marzo 2025) Se adjunta listado de repuestos requeridos. Adjuntar cotizacion con validez 60 dias habiles e itemizado conforme a listado.  $ 888.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.641 $ 888.641
Total Neto $ 3.288.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 624.785
TOTAL OC $ 3.913.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.