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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2139-4397-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Medicos, memo n°2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057536-75-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.312-8 |
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Dirección de Facturación |
PUDETO 647 |
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Comuna |
Palena
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Impuesto |
141721 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUDETO 647 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION | -
Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho.
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Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los
insumos/Bienes/Servicios.
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Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra.
-
Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com,
con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. |
| DESPACHO DE PRODUCTOS | SE
SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A
LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS
DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA
COMUNA.
COMO
SE ESPECIFICA EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE ESTA LICITACION
EN
CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA
ENC.
ADQUISICIONES
FONO:
65- 2326869
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 30000 | Unidad | GUANTES DE NITRILO TALLA S | |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 630.000
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$ 630.000
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42311526
| Vendajes de apósitos | 500 | Unidad | APOSITO GASA TEJIDA ESTERIL 7 X 20CM | |
$ 89,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.500
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$ 44.500
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42221612
| Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inye | 600 | Unidad | LLAVE DE 3 PASOS | |
$ 119,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.400
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$ 71.400
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Total Neto
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$ 745.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.721
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$ 887.621
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.