|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1355402-187-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1355402-167-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LO PRADO
|
|
R.U.T. |
65.157.825-6 |
|
Dirección de Facturación |
San Pablo 5959 |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
12180,52 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MONARCA'S INGENIERÍA SPA |
|
Razón Social |
MONARCA`S INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.746.533-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MONARCA'S INGENIERÍA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49221508
| Aros de básquetbol | 2 | Unidad | Corporación Municipal de Deportes de Lo Prado, requiere la compra de 2 unidades de aros de basquetbol, según características solicitadas en términos de referencia adjunto. Despacho debe ser como máximo en 3 días hábiles desde el envió de orden de compra a proveedor. Dirección de despacho San German 859, Lo Prado. Cotización debe venir detallada con imagen referencial de lo ofertado. | |
$ 32.054,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.108
|
$ 64.108
|
|
|
Total Neto
|
$ 64.108
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.181
|
|
$ 76.289
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.