Orden de Compra. Nº5326-1059-AG25 "INSUMO STOCK BODEGA (FERULA DIGITAL 2.0)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5326-1059-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMO STOCK BODEGA (FERULA DIGITAL 2.0)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4181 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO
R.U.T. 61.602.140-0
Dirección de Facturación AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
Comuna Rengo
Impuesto 11770,5
Dirección de Envío de la Factura AV. CAUPOLICAN SUR N°80, RENGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y FACTURACION
Despachar a Av. Caupolicán sur n°80, Rengo (Ex Av Dr. Renato Correa Labra #210, Rengo)(acceso bodega por calle Quintalba, costado
Petrobras)
Horario 08:30 a 16:30 Lunes a Jueves
horario 08:30 a 15:30 viernes
FACTURACION
para que sean contabilizadas sin problemas, deben contar de manera visible:
-Número de OC idéntico al original (respetando guiones) en referencias
-Método de pago al crédito
-Montos deben coincidir
-Enviar en formato XML al correo dipresrecepcion@custodium.com . En un plazo no mayor a 72 hrs.
con copia a
abastecimiento@hospitalderengo.cl
Finanzas
nicole.leiva@redsalud.gob.cl
carolina.nunez@hospitalderengo.cl
viviana.pino@hospitalderengo.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vitasystem Ltda
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE SALUD Y CIENCIA V
R.U.T. 76.032.872-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vitasystem Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311503
Rodillos de vendas150UnidadFERULA DIGITAL GRANDE 2.0FERULAS DIGITALES DE ALUMINIO 2.0 X 30 Cmt. $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.950 $ 61.950
Total Neto $ 61.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.770
TOTAL OC $ 73.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.