Orden de Compra. Nº2103-567-SE24 "INSUMOS DE FERRETERIA AGOSTO-SEPTIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Lonquimay
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2103-567-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA AGOSTO-SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2103-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Lonquimay
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 1641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2195
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Lonquimay
R.U.T. 61.607.402-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 1641
Comuna Lonquimay
Impuesto 178978,48
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 1641
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor materiales de construcción alaska
Razón Social WILLIAM ARTURO AGUILERA CARRILLO
R.U.T. 14.295.839-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal materiales de construcción alaska
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaSEGÚN LICITACIÓN 2103-6-LE23 CONSIDERA OC ADQUISICIONES segun nota de venta 17287, 17742, 17438, 17449, 17485, 17500, 17583, 17604, 17668, 17715, 17741, 17795, 17846, 17858, 17859, 17885, 18012 18025, 18073, 18072, 18077, 18074, 18082, 18084, 18075 $ 941.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941.992 $ 941.992
Total Neto $ 941.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.978
TOTAL OC $ 1.120.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.