Orden de Compra. Nº1271178-156-AG25 " MEMORANDUM Nº 01805/2025 Solicitud de compras Sobres de papel Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-93-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM Nº 01805/2025 Solicitud de compras Sobres de papel Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-93-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 2345 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 321100
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Cambucheria
Razón Social COM JUAN CORDOVA Y CIA LTDA
R.U.T. 76.911.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Cambucheria
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar30000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1/4 Kg  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
44121506
Sobres estándar65000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1/2 Kg  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
44121506
Sobres estándar100000UnidadSOBRE DE PAPEL BLANCO 1 Kg  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
44121506
Sobres estándar5000UnidadSOBRE DE PAPEL Kraft 7 Kg  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 1.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.100
TOTAL OC $ 2.011.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.