|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1488-782-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1488-142-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
|
|
R.U.T. |
61.602.232-6 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115, Operaciones |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
252886,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115, Operaciones |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Abasterm S.A. |
|
Razón Social |
ABASTECEDORES DE MATERIALES TERMICOS S A
|
|
R.U.T. |
99.532.330-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Abasterm S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111608
| Generadores de vapor | 1 | Unidad no definida | ASISTENCIA FALLA QUEMADOR. | MANTENIMIENTO EN EQUIPO DE VAPOR DEL HHHA. |
$ 1.330.982,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.330.982
|
$ 1.330.982
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.330.982
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 252.887
|
|
$ 1.583.869
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.