Orden de Compra. Nº932163-7-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 932163-20-R225"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 932163-7-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 932163-20-R225
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 932163-20-R225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Cacique Blanco N° 131
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.49 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE
R.U.T. 69.253.000-4
Dirección de Facturación Avda. Cacique Blanco N° 131
Comuna Lago Verde
Impuesto 2148117,58
Dirección de Envío de la Factura Avda. Cacique Blanco N° 131
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CALU SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA
R.U.T. 77.880.117-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CALU SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadHERRAMIENTAS E INSUMOSHERRAMIENTAS E INSUMOS $ 11.305.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305.882 $ 11.305.882
Total Neto $ 11.305.882
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.148.118
TOTAL OC $ 13.454.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.