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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5424-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Dispensador de papel |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC Servicio Médico y Dental de Alumnos |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida La Paz 1002, Independencia |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
34710,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida La Paz 1002, Independencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Avalco SpA |
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Razón Social |
AVALCO SPA
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R.U.T. |
76.173.949-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Avalco SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131701
| Expendedoras de toallas de papel | 8 | Unidad | Dispensadores toallas de papel tipo elite o equivalente compatible con TOALLA DE PAPEL TORK HOJA SIMPLE 250 METROS
ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y COTIZACIÓN | |
$ 22.836,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.688
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$ 182.688
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Total Neto
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$ 182.688
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.711
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$ 217.399
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.