Orden de Compra. Nº
4029-117-AG25
"
Adquisición insumos día del niño para la escuela de Camiña
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4029-117-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición insumos día del niño para la escuela de Camiña
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educación
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T.
69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T.
69.251.100-K
Dirección de Facturación
Arturo Prat S/N
Comuna
Camiña
Impuesto
45569,79
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-08-2025
Título
Descripción
Bulnes 571, oficina de enlace Camiña
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KENTO
Razón Social
DISTRIBUIDORA KENTO LIMITADA
R.U.T.
76.265.744-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KENTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Bolsa
bolsa de pastillas frugele (100 unidades)
Bolsa de pastillas frugele (100 unidades)
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
4
Bolsa
Bolsa de chupetes de 24 unidades
Bolsa de chupetes de 24 unidades
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
4
Caja
Caja de super 8 (24 unidades)
Caja de super 8 (24 unidades)
$ 7.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
Toalla nova
Toalla nova
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.250
$ 6.250
50202311
Bebidas
22
Unidad
Bebida de 3 litros 8fanta, spritte y cocacola)
Bebida de 3 litros ccu
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
50192112
Palomitas de maíz
200
Unidad
Envases para palomita de maíz
Envases para palomita de maíz
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
Vasos desechables
Vasos desechables 300cc.
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
50192112
Palomitas de maíz
12
kilogramo
Maíz para palomita de maiz
Maíz para palomita de maiz
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
Azúcar flor
Azúcar flor
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
12181602
Aceites naturales
7
Litro
Aceite
Aceite vegetal 900 ml.
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.941
$ 10.941
52121602
Servilletas
10
Paquete
Paquete de servilleta
Paquete de servilleta coctail
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 239.841
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.570
TOTAL OC
$ 285.411
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.