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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-1839-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2215-1658-COT25 CAPACITACION DE LA IMPLEMENTACION Y APLICACION DE LA LEY DOMINGA Y LA LEY IVE GRUPO 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
22849,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2025 |
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Proveedor |
IFR SPA |
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Razón Social |
IFR SPA
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R.U.T. |
78.121.571-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IFR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60101732
| Apuntadores o punteros | 2 | Unidad | PRESENTADOR INALAMBRICO 4 BOT DISTANCIA MAXIMA 50 MT ADJUNTAR FOTO | |
$ 23.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.980
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$ 47.980
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44121805
| Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 260 | Unidad | LAPIZ PASTA AZUL 1.0MM | |
$ 278,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.280
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$ 72.280
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Total Neto
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$ 120.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.849
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$ 143.109
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.