Orden de Compra. Nº2504-141-SE25 "CONTINUIDAD SERV. TRANSP. JARDINES RIO CLARO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2504-141-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTINUIDAD SERV. TRANSP. JARDINES RIO CLARO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2504-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Unidad de Compra CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días PAGOS MENSUALES SEGUN ACUERDO.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO
R.U.T. 69.110.700-0
Dirección de Facturación CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
Comuna Río Claro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CASIMIRO SEPULVEDA Nº1 CUMPEO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES VIVIANA PARRA E.I.R.L.
Razón Social TRANSPORTES VIVIANA PARRA E.I.R.L.
R.U.T. 77.363.186-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES VIVIANA PARRA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1Unidad CONTINUIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "ACUARELA" DE CUMPEO. $ 6.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300.000 $ 6.300.000
81141604
Servicios de transporte1Unidad CONTINUIDAD DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "MIS PRIMEROS PASOS" DE CAMARICO. $ 4.095.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.095.000 $ 4.095.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "CRECIENDO JUNTOS" DE PORVENIR, POR 5 MESES SEGUN BASES.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS SALA CUNA "CRECIENDO JUNTOS" DE PORVENIR. $ 4.221.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.221.000 $ 4.221.000
Total Neto $ 14.616.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.616.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.