Orden de Compra. Nº662900-440-AG25 "PEDIDO 10163 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-170-COT25 - H-443 JARDIN PMI FLOR DE ABEJA"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-440-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 10163 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-170-COT25 - H-443 JARDIN PMI FLOR DE ABEJA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación El Molino s/n Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 49398,1
Dirección de Envío de la Factura El Molino s/n Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA CONSULTAR POR PAGOS - MARCELO TORRES - FONO 32-3140400 - ANEXO 4502 - MARCELO.TORRES@DAF.CMQ.CL 
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
DATOS DE CONTACTO PARA COORDINAR ENTREGA - GABRIELA EATON 32-3140400 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servios integrales flh
Razón Social JOSÉ MANUEL VERGARA VERGARA SPA
R.U.T. 77.173.944-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servios integrales flh
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1GlobalPEDIDO 10163 - JARDIN INFANTIL PMI FLOR DE ABEJA - DETALLE DE MATERIAL EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 259.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.990 $ 259.990
Total Neto $ 259.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.398
TOTAL OC $ 309.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.