Orden de Compra. Nº2833-527-AG25 "SERVICIO DE COFFEE BREAK JORNADA DIRECTORES RED-Q Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-561-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2833-527-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK JORNADA DIRECTORES RED-Q Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-561-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema IGESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
R.U.T. 61.930.600-7
Dirección de Facturación Esmeralda N°625
Comuna Santiago
Impuesto 96900
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA
R.U.T. 8.210.462-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones1UnidadARRIENDO DE SALON PARA 22 PERSONAS CON MESAS, SILLAS, PROYECTOR, AMPLIFICACION Y AREAS VERDES PARA DINAMICAS GRUPALES  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
90101603
Servicios de catering1UnidadALIMENTOS PARA 22 PERSONAS A LAS 9:00 HRS QUE INCLUYA: SANDWICH DE MIGA (PAN BLANCO CON AVE/INTEGRAL CON VEGETALES), TROZOS DE TORTA, BROCHETAS DE FRUTAS, FRUTOS SECOS, MINI PASTELES  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
90101603
Servicios de catering1UnidadALIMENTOS PARA 22 PERSONAS A LAS 13:00 HRS QUE INCLUYA: SANDWICH DE MIGA (PAN BLANCO CON AVE/INTEGRAL CON VEGETALES), MINI PIZZAS, TROZOS DE TORTA, BROCHETAS DE FRUTAS, MINI EMPANADAS VARIEDADES, MINI SOPAIPILLAS, PEBRE, MINI PASTELES SURTIDOS  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
90101603
Servicios de catering1UnidadDURANTE TODA LA JORNADA 8:30 A 14:00 HRS ESTACION DE LIQUIDOS FRIOS Y CALIENTES: JUGOS NATURALES, TÉ E INFUSIONES, CAFÉ DE GRANO NORMAL Y DESCAFEINADO, LECHE, AGUA CON Y SIN GAS, BEBIDAS, AGUA CALIENTE, AZUCAR Y ENDULZANTE  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 510.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.900
TOTAL OC $ 606.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.210.462-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.