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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057501-20317-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA ALIMENTOS ABARROTES AGOSTO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELAR OC, POR ERROR EN FACTOR DE EMPAQUE. |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057501-203-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
33255,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEMERCADO |
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Razón Social |
C.G. DEMERCADO SPA
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R.U.T. |
76.432.389-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEMERCADO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 46 | Unidad | 31-001-300-045-00 SABORIZANTE PARA LECHE SABOR FRUTILLA
| SABORIZANTE PARA LECHE SABOR FRUTILLA 380 GR - NESQUIK
VENCIMIENTO: 12 MESES |
$ 3.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.030
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$ 175.030
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Total Neto
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$ 175.030
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.256
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$ 208.286
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.