Orden de Compra. Nº4022-162-SE24 "REGULARIZACION ADQ. 3 SERV. TRASLADO AGUA P/RIEGO."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4022-162-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-05-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION ADQ. 3 SERV. TRASLADO AGUA P/RIEGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 SP2 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna Putre
Impuesto 199500
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-05-2024
TítuloDescripción
Entrega de servicios.Entrega de servicios coordinada entre los días 18 al 20 de abril 2024, con Ruben Ubillo, Encargado de Emergencias del Municipio de Putre 
La factura debe ser emitida una vez emitida la orden de compra.
REGULARIZACION DE OC DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ
Razón Social KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ
R.U.T. 22.479.642-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATY MARISOL JIMENEZ ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1GlobalSERV.TRANSPORTE DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2024 DE AGUA POTABLE P/LOCALIDAD DE SOCOROMA SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°585 DE EMERGENCIA.  $ 1.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000
Total Neto $ 1.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.500
TOTAL OC $ 1.249.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.