Orden de Compra. Nº1346282-415-AG25 "Orden de Compra ágil: 1346282-140-COT25 (Materiales de Aseo) para IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-415-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 1346282-140-COT25 (Materiales de Aseo) para IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Colon N° 641, Coquimbo
Comuna La Serena
Impuesto 255730,5
Dirección de Envío de la Factura Colon N° 641, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Angelica
Razón Social SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T. 8.306.984-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo500UnidadShampoo de 750 Ml de Diferentes Aromas Segun Bases Adjuntas SHAMPOO BALLERINA 750 ml frasco $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.000 $ 644.000
53131502
Pasta de dientes500UnidadPasta dental de 130 Gr. Segun Bases AdjuntasPEPSODENT PASTA DENTAL PROTECCION ANTI CARIES 130 GR $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.500 $ 641.500
47131830
Productos de limpieza de muebles50UnidadLustra Muebles 250 Ml Segun Bases AdjuntasLUSTRA MUEBLE EN CREMA VIRGINIA 250 ML $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.450 $ 60.450
Total Neto $ 1.345.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.730
TOTAL OC $ 1.601.680


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.