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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346282-415-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra ágil: 1346282-140-COT25 (Materiales de Aseo) para IP-IRC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Colon N° 641, Coquimbo |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
255730,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colon N° 641, Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2025 |
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Proveedor |
Sonia Angelica |
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Razón Social |
SONIA ANGÉLICA LOBOS MADRIGAL
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R.U.T. |
8.306.984-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sonia Angelica |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53131628
| Shampoo | 500 | Unidad | Shampoo de 750 Ml de Diferentes Aromas Segun Bases Adjuntas
| SHAMPOO BALLERINA 750 ml frasco |
$ 1.288,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 644.000
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$ 644.000
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53131502
| Pasta de dientes | 500 | Unidad | Pasta dental de 130 Gr. Segun Bases Adjuntas | PEPSODENT PASTA DENTAL PROTECCION ANTI CARIES 130 GR |
$ 1.283,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 641.500
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$ 641.500
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47131830
| Productos de limpieza de muebles | 50 | Unidad | Lustra Muebles 250 Ml Segun Bases Adjuntas | LUSTRA MUEBLE EN CREMA VIRGINIA 250 ML |
$ 1.209,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.450
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$ 60.450
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Total Neto
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$ 1.345.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.730
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$ 1.601.680
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.