Orden de Compra. Nº3328-1016-AG25 "DNF/REQ. ABA 48864 VESTUARIO FARMACIA ( ágil: 3328-603-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1016-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQ. ABA 48864 VESTUARIO FARMACIA ( ágil: 3328-603-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Partida M. Defensa Nacional 11, Org. Salud de la Fach. GLOSA Nº 5: “Las oblig. devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la Fac. es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 233450,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SHOPSALE
Razón Social importadora y comercializadora tyc spa
R.U.T. 76.496.266-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SHOPSALE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171920
Estuches o bolsas para vestuario de servicios médicos de urgencias o accesorios6Unidad no definidaCONJUNTO TOP CLINICO HOMBRE (POLERA Y PANTALÓN ) , Color verde petróleo (3 conjuntos) y negro (3 conjuntos).SKU 17431009192013439 (COLOR NEGRO) SKU 17431009342013440 (COLOR VERDE PETROLEO) Incluye bordado logo $ 45.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.248 $ 271.248
42171920
Estuches o bolsas para vestuario de servicios médicos de urgencias o accesorios22Unidad no definidaCONJUNTO TOP CLINICO MUJER (POLERA Y PANTALÓN ) , Color verde petróleo (11 conjuntos) y negro (11 conjuntos).SKU/17431007782013434 (COLOR NEGRO) SKU/17431009012013438 (COLOR VERDE PETROLEO) Incluye bordado logo $ 43.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.440 $ 957.440
Total Neto $ 1.228.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.451
TOTAL OC $ 1.462.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.