Orden de Compra. Nº645372-23-AG24 "MATERIALES Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 645372-23-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando General del Personal - CGP JEF ADM
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.110-5
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 48937,35
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑOS DE MICROFIBRA DE 40X40CM O MAS  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
14111703
Toallas de papel70UnidadTOALLAS DE PAPEL JUMBO DE 250 METROS  $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.780 $ 171.780
53131608
Jabones20UnidadJABON DE GLICERINA CON DOSIFICADOR DE 340 ML O MAS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47121701
Bolsas de basura40PackPAQUETES DE 10UN DE BOLSA DE BASURA DE 90 X 120 CMS   $ 1.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.080 $ 53.080
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15ParGUANTES DE GOMA PARA ASEO TALLA S  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.955 $ 5.955
Total Neto $ 257.565
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.937
TOTAL OC $ 306.502


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.978.885-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.773.257-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.869.544-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.814.370-6 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.