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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3558-139-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion De Insumos Medicos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3558-10-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
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R.U.T. |
69.110.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
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R.U.T. |
69.110.800-7 |
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Dirección de Facturación |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
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Comuna |
Pencahue
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Impuesto |
18905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FERNANDO PAROT SILVA 148 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2025 |
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Proveedor |
SALUDCENTER |
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Razón Social |
SALUDCENTER SPA
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R.U.T. |
77.163.292-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SALUDCENTER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 50 | Unidad | Aposito de espuma hidrofila con plata 10x10 cm | Aposito de espuma hidrofila con plata 10x10 cm |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.500
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$ 99.500
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Total Neto
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$ 99.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.905
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$ 118.405
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.