Orden de Compra. Nº3772-43-SE25 "INSUMOS PARTICIPANTES ACT. MES DEL PATRIMONIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3772-43-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES ACT. MES DEL PATRIMONIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T. 69.230.900-6
Dirección de Facturación Amunategui 18
Comuna *
Impuesto 18535,07
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gloria hernandez ruiz
Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T. 10.604.681-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS x 100 UNIDADESTE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos2DocenaDOCENA EMPANADAS DE QUESODOCENA EMPANADAS DE QUESO $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos20UnidadTORTILLAS AL RESCOLDOTORTILLAS AL RESCOLDO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50192503
Rellenos de sándwich frescos25UnidadMILCAO COCTELMILCAO COCTEL $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
50192503
Rellenos de sándwich frescos1UnidadDOCENA DE CANAPEDOCENA DE CANAPE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos2UnidadDOCENA EMPANADAS DE CARNEDOCENA EMPANADAS DE CARNE $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadKUCHEN PARA 20 PERSONASKUCHEN PARA 20 PERSONAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico50UnidadCUCHARAS DE MADERACUCHARAS DE MADERA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50201706
Café1TarroCAFE DESCAFEINADO 170 grsCAFE DESCAFEINADO 170 grs $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCARAZUCAR $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1PaqueteVASOS POLIPAPEL (PAQUETE 50 UNIDADES)VASOS POLIPAPEL (PAQUETE 50 UNIDADES) $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916
50161510
Sacarina o sucralosa1FrascoENDULZANTE 270 mlENDULZANTE 270 ml $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 97.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.535
TOTAL OC $ 116.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.