Orden de Compra. Nº
3772-43-SE25
"
INSUMOS PARTICIPANTES ACT. MES DEL PATRIMONIO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3772-43-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES ACT. MES DEL PATRIMONIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secretaria Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
18535,07
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES
TE EN BOLSITAS x 100 UNIDADES
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
2
Docena
DOCENA EMPANADAS DE QUESO
DOCENA EMPANADAS DE QUESO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
20
Unidad
TORTILLAS AL RESCOLDO
TORTILLAS AL RESCOLDO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50192503
Rellenos de sándwich frescos
25
Unidad
MILCAO COCTEL
MILCAO COCTEL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
50192503
Rellenos de sándwich frescos
1
Unidad
DOCENA DE CANAPE
DOCENA DE CANAPE
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
2
Unidad
DOCENA EMPANADAS DE CARNE
DOCENA EMPANADAS DE CARNE
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
KUCHEN PARA 20 PERSONAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
50
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
CUCHARAS DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50201706
Café
1
Tarro
CAFE DESCAFEINADO 170 grs
CAFE DESCAFEINADO 170 grs
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.731
$ 7.731
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
1
Paquete
VASOS POLIPAPEL (PAQUETE 50 UNIDADES)
VASOS POLIPAPEL (PAQUETE 50 UNIDADES)
$ 4.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.916
$ 4.916
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Frasco
ENDULZANTE 270 ml
ENDULZANTE 270 ml
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
Total Neto
$ 97.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.535
TOTAL OC
$ 116.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.