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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-245-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESTUFAS A GAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
526338 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Joaquin SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL JOAQUIN SPA
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R.U.T. |
76.288.097-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Joaquin SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM | 20 | | (2118272) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM | (2118272) ESTUFA A GAS MADEMSA 15 KG INFRARROJO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Joaquín; CARLOS VALDOVINOS 420, BODEGA 15 |
$ 138.510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.770.200
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$ 2.770.200
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Total Neto
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$ 2.770.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 526.338
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.296.538
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.